近日,迪慶州紀委駐州委統戰部紀檢組召集所監督的8個單位財會人員開展財務風險分析排查工作。
針對“財務工作是否有受上級或領導壓力造成不能嚴格執行財務制度;是否存在未嚴格按‘三重一大’會議研究決定推進落實;是否存在資產管理制度執行不嚴,資產調配、報廢、閑置資產的管理不精確不到位;是否存在財務人員未及時就防范單位財務收支和重大資金使用等風險向領導班子提出科學有效的意見建議;是否存在現金預借、發票報銷‘白條’抵庫現象;是否存在違規使用工會經費;是否存在財務檔案、財務印章管理不規范不到位”等方面的問題,結合監督部門工作實際,認真分析排查了存在的風險和矛盾,共提出7個方面存在的風險問題,2個方面的共性建議。
紀檢組指出,加強財務管理是依法理財、提高資金效益、建設高效節約型機關的必然要求,是改進作風,有效預防和遏制腐敗的重要渠道。財務人員既是單位財物管理使用的“管家”,也是防范腐敗和違規問題的“守門員”,責任重大,要聚焦新時代財務工作新形勢,把握財務制度改革新要求,主動學好學深學透財務制度、政策法規、財經紀律,做到思想重視、業務熟練、把關嚴格,始終以耐心、細心、熱心“三心”對待工作,為財務廉政風險防范打下堅實基礎。
紀檢組強調,要加強對單位現金、票據、固定資產、財務檔案、財務印章的管理,建立健全相關管理制度,定期開展核查,在日常業務辦理中堅決防止和杜絕各類不廉潔行為。要按照建設節約型機關的要求,加強預算管理,堅持經費跟著預算走,嚴格按上級撥款項目安排財務收支,做到日常開支管理制度化、規范化。要加強財務公開落實,做到定期“三公開”,自覺接受廣大干部職工監督。要加強保密紀律學習,提高保密意識,自覺規范自身言行,模范遵守財經紀律。
“今后一定加強學習,模范遵守職業道德,深刻領會掌握專業知識,增強綜合素質能力,嚴格按制度、規定、程序辦事,希望紀檢組經常性組織開展交流探討,可以相互學習,相互提醒。”在召開的財務風險分析會上,與會的財會人員表示。會議還組織傳達學習了《迪慶州州級機關公務用車制度改革公務交通補貼實施管理辦法》。
據悉,下步紀檢組還將把排查出的問題和建議分類向各監管單位班子通報并明確整改要求。同時,將建議相關部門跟蹤督促各單位整改落實情況,科學化解風險,共同做好防控工作。(王萍)