“要深入開展全市固定資產管理專項治理工作,定期進行固定資產盤點,保證固定資產賬實相符,掌握固定資產使用情況,提高使用效率。”
近日,景洪市紀委監委對景洪市財政局主抓全市固定資產管理工作不規范、采購資產未按規定及時入賬等問題提出監察建議,要求市財政局認真整改。
市紀委監委從市委多輪巡察問題線索移交及在開展日常監督檢查中發現,全市大部分單位在規范執行財務有關規定方面問題較為突出,為此,市監委在對相關問題進行調查處理的同時,向市財政局下發了監察建議書。
市財政局收到《監察建議書》后迅速召開專題會議研究,制定整改方案,將整改任務分解到股室和責任人,限時整改,并作表態:“下步,我們將加強對國有資產的監督管理,定期或不定期地對行政事業單位國有資產管理使用情況進行監督檢查,及時糾正和查處國有資產管理使用中的違法違規行為,進一步規范國有資產管理工作。”
監察體制改革以來,市監委進一步延伸監督觸角,拓寬監督寬度,有效運用監察建議書,推進全面排查,向責任單位指明問題、提出建議,督促有關單位總結經驗教訓,堵塞制度漏洞,推進標本兼治。為確保監察建議的有效性和權威性,相關紀檢監察室對監察建議處理和整改落實情況嚴格跟蹤督辦,倒逼監察建議問題整改落實到位。
截至目前,市監委已向8個單位發出監察建議書9份,提出監察建議21條,督促整改作風不實、履責不力、管理機制不健全等突出問題24個。下一步,市監委將繼續探索運用監察建議書,進一步壓實主體責任,做好監督執紀“后半篇文章”,推進全面從嚴治黨向縱深發展。(周書芹)